Técnico en Gestión Fiscal con Prácticas

Técnico en Gestión Fiscal con Prácticas

Curso Gestión Fiscal

Descripción

Curso de Técnico en Gestión Fiscal con Prácticas: Conviértete en un profesional esencial en el ámbito fiscal y contable

Adquiere las competencias y conocimientos necesarios para desarrollar tu carrera como técnico en gestión fiscal y dominar los aspectos esenciales de la fiscalidad, la contabilidad y la gestión financiera de empresas y particulares. El Curso de Técnico en Gestión Fiscal con Prácticas te brinda la oportunidad de desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para convertirte en un profesional altamente calificado en el manejo de las obligaciones fiscales, contables y financieras de empresas y personas físicas. A lo largo del curso, te sumergirás en los fundamentos de la fiscalidad española, aprenderás sobre los diferentes impuestos, el sistema tributario y las obligaciones fiscales de empresas y particulares. Además, adquirirás conocimientos de contabilidad financiera, gestión de nóminas, facturación y elaboración de informes financieros.

Este programa está dirigido a:

  • Personas que buscan iniciar una carrera profesional en el apasionante mundo de la gestión fiscal y contable.
  • Jóvenes que desean una salida laboral con alta demanda y oportunidades de crecimiento.
  • Profesionales de otros sectores que buscan reconvertirse y desarrollar una nueva carrera en un entorno dinámico y con alta demanda.
  • Emprendedores que desean gestionar sus propios negocios de manera eficiente y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Al finalizar el Curso de Técnico en Gestión Fiscal con Prácticas, habrás adquirido las siguientes habilidades:

  • Interpretar y aplicar la normativa fiscal vigente en España.
  • Realizar la liquidación de impuestos de empresas y personas físicas.
  • Llevar la contabilidad financiera de empresas y particulares.
  • Gestionar nóminas y elaborar los correspondientes seguros sociales.
  • Emitir facturas y realizar la gestión de cobro.
  • Elaborar informes financieros y analizar la situación económica de empresas.
  • Aplicar las normas de contabilidad y auditoría vigentes.
  • Utilizar herramientas informáticas de gestión fiscal y contable.

El Curso de Técnico en Gestión Fiscal con Prácticas te ofrece la oportunidad de:

  • Aprender de profesionales expertos en gestión fiscal y contable con amplia experiencia en el sector.
  • Poner en práctica tus conocimientos a través de simulaciones, casos reales y prácticas en empresas y despachos profesionales.
  • Obtener un certificado de estudios que te permitirá acceder al mercado laboral o continuar tus estudios.
  • Unirte a una comunidad vibrante de profesionales apasionados por la gestión fiscal y contable.

¡No pierdas la oportunidad de convertirte en un técnico en gestión fiscal esencial y contribuir al éxito financiero de empresas y particulares!

Inscríbete ahora y comienza tu camino hacia una carrera gratificante y llena de oportunidades en el mundo de la gestión fiscal y contable.

DETALLE DEL PRODUCTO

El contenido íntegro se realiza de forma online, por tanto, el alumno no requiere ningún tipo de soporte físico para iniciar el curso.

DURACIÓN
El tiempo aproximado de duración de la formación es de 200 Horas

PRÁCTICAS: voluntarias.

CURSO BAREMABLE: sí.

BOLSA DE TRABAJO: todos los alumnos que hayan finalizado nuestros cursos con éxito, tendrán la posibilidad de pasar a formar parte de nuestra bolsa de trabajo.

ACREDITACIONES Y TITULACIÓN -- Posibilidad de solicitar el Certificado Universitario Internacional

Somos un centro que cuenta con la autorización de la Universidad CLEA para la impartición de formación permanente o formación de extensión universitaria dependiente de su departamento de posgrado. Disponemos de formaciones con diploma universitario de expedición conjunta de la Universidad CLEA con Doctrina Qualitas y el Círculo de Universidades Hispanoamericanas Universidad Alfonso III el Magno (UAIII).

El diploma incluye un número de referencia que, directamente, pasa a registrarte en la base de datos de La Agencia Universitaria DQ, en la de la Universidad CLEA que recoge esta titulación en su departamento de posgrado y en el registro del Círculo de Universidades Hispanoamericanas UAIII. En el momento en que lo desees, puedes ponerte en contacto con su equipo y solicitar cualquiera de las herramientas que ponen a tu disposición.

Todas las formaciones certificadas por DQ pasan a ser dependientes del área de posgrado de la Universidad CLEA. Por esta razón, se expide este diploma, como el título universitario de formación permanente o formación de extensión universitaria con mayor relevancia internacional. Un título de expedición conjunta entre la Universidad CLEA, DQ y el Círculo de Universidades Hispanoamericanas UAIII.

El Diploma Universitario DQ-CLEA-UAIII, dispone de los créditos académicos que corresponden a la duración cursada. Dispone también del programa cursado en su reverso y viene firmado por el rector de la universidad del que es dependiente, así como del director académico de DQ, que certifica su equivalencia a créditos ECTS.

También participa en este diploma universitario el Círculo de Universidades Hispanoamericanas UAIII. Una institución académica que dispone de presencia en más de 10 países latinoamericanos y que trabaja con más de 20 universidades recomendadas. Nuestra asociación estratégica con esta institución es toda una garantía de posibilidades para nuestros alumnos titulados.

Máster Título Propio de Formación Permanente con una carga de al menos 1500 horas (100 créditos académicos equivalentes a 60 ECTS)

Diploma de Especialista Universitario con una carga de al menos 750 horas (50 créditos académicos equivalentes a 30ECTS).

Diploma de Experto Universitario con una carga de al menos 250 horas (17 créditos académicos equivalentes a 10ECTS) horas hasta 750 horas.

Estos tres niveles corresponden a niveles 6 o 7 CIN E (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) de la UNESCO.

Diploma de Curso Universitario con una carga de hasta 250 (17 créditos académicos equivalentes a 10ECTS) horas.

ACREDITACIONES Y TITULACIÓN
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.

No obstante, mediante pruebas libres convocadas por las Comunidades Autónomas o por el Servicio Público de Empleo Estatal se puede obtener la titulación oficial.

TEMARIO

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN FISCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA.

  1. Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario.
  2. – Introducción.
  3. – Los Tributos: Concepto y Clases.
  4. – Las Normas Tributarias.
  5. – Las Obligaciones Tributarias.
  6. – Los Obligados Tributarios.
  7. – La cuantificación de la Obligación Tributaria.
  8. – La Deuda Tributaria.
  9. – La Extinción de la Deuda Tributaria.
  10. Los Procedimientos Tributarios.
  11. – El Procedimiento de Gestión.
  12. – El Procedimiento de Inspección.
  13. – El Procedimiento de Recaudación.
  14. – El Procedimiento Sancionador.
  15. – El Procedimiento de Revisión en la Vía Administrativa.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

  1. Diferencias permanentes y temporales.
  2. – Concepto.
  3. – Clases.
  4. – Calculo.
  5. Concepto de Base Imponible Negativa.
  6. – Cálculo e Implicaciones.
  7. – Compensaciones. Periodos.
  8. Diferimiento de la Carga Fiscal.
  9. – Temporalidad.
  10. – Legislación.
  11. Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad.
  12. – La Normativa Contable y la Normativa Fiscal.
  13. – La Conciliación entre ambas Normativas.
  14. – Asientos de Ajuste.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

  1. Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización.
  2. – Sujeción y No Sujeción.
  3. – Exenciones.
  4. – Ámbito de Aplicación.
  5. Base Imponible. Sujeto Pasivo.
  6. – Importe Facturado.
  7. – Supuestos de No Comprensión en B. I.
  8. – Sujeto Pasivo. Sujeto Activo.
  9. Deducciones y Devoluciones.
  10. – Supuestos de Deducción.
  11. – Supuestos de No Deducción.
  12. – La Regla de Prorrata.
  13. – Devolución a Exportadores.
  14. – Declaraciones a Compensar.
  15. Tipos Impositivos.
  16. – Normal.
  17. – Reducido.
  18. – Superreducido.
  19. – Recargo de Equivalencia.
  20. – Tipos Especiales.
  21. Gestión y Liquidación del Impuesto.
  22. – Obligados a Declarar.
  23. – Las Declaraciones Trimestrales.
  24. – La Declaración Anual.
  25. – El Pago del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IRPF.

  1. Conceptos Generales.
  2. – Definición.
  3. – Ámbito Territorial.
  4. – Rentas a Declarar.
  5. – Rentas Exentas y Rentas no Sujetas.
  6. – Obligados a presentar declaración.
  7. – Periodo Impositivo y Devengo.
  8. Base Imponible.
  9. – Rendimientos de Trabajo Personal.
  10. – Rendimientos de Capital.
  11. – Rendimientos de Actividades Empresariales y Profesionales.
  12. – Variaciones Patrimoniales.
  13. – Imputaciones de Renta.
  14. Base Liquidable.
  15. – Reducciones.
  16. Cuota Íntegra.
  17. – Cálculo.
  18. – Deducciones.
  19. Deuda Tributaria.
  20. – Retenciones y Pagos a Cuenta.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RÉGIMEN FISCAL PARA EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN.

  1. Requisitos.
  2. – Incentivos Fiscales.
  3. – Deducciones Especiales.

Precio

850,00

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